財政部召開內控委會議 研究部署財政內控工作
2022/7/5 11:13:03 來源:中國企業(yè)新聞網
導言:2022年6月29日,財政部內部控制委員會召開會議,聽取2021年以來財政內控工作情況匯報,通報2021年開展審計問題內控審核及內控考評情況,對下一階段財政內控工作作出部署。財政部黨組書記、部長、內控委主任劉昆出席并講話。
據財政部網站消息,2022年6月29日,財政部內部控制委員會召開會議,聽取2021年以來財政內控工作情況匯報,通報2021年開展審計問題內控審核及內控考評情況,對下一階段財政內控工作作出部署。財政部黨組書記、部長、內控委主任劉昆出席并講話。
會議指出,過去一年多來,財政內控不斷完善制度體系,著力加強對財政核心業(yè)務、財政管理權力的監(jiān)督制衡;創(chuàng)新方式方法,建立審計查出問題內部責任追究機制,努力在重點領域和關鍵環(huán)節(jié)取得新突破;多措并舉,強化執(zhí)行,較真碰硬做好內控審核、內控檢查和內控考評等重點工作,取得積極進展,成效顯著。
會議強調,財政內控是完善財政權力運行制約和監(jiān)督機制、不斷提高財政治理水平和治理效能的一項長期性制度安排。要時刻牢記“打鐵必須自身硬”的道理,總結提煉、長期堅持實踐中行之有效的經驗做法,持續(xù)加大自我革新力度,嚴格自我約束,更好發(fā)揮財政內控在完善財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的積極作用。一是要切實落實好常態(tài)化內控制度完善機制。及時做好各項內控制度的修訂完善工作,進一步加強內控制度與業(yè)務實際的深度融合。二是要進一步強化內控執(zhí)行力度。注重做好內控日常工作,真正做到將內控融入日常工作的每一個環(huán)節(jié),確保制度成為硬約束而不是“橡皮筋”。開展對牽頭單位的內控考評,進一步壓實牽頭單位責任。研究推進內控信息化建設,提出切實可行的工作路徑和措施。依規(guī)依紀依法嚴肅開展審計查出問題內部責任追究工作。三是要堅持系統(tǒng)實施,一體推進。持續(xù)加強部屬單位內控管理,規(guī)范經濟和業(yè)務活動。進一步加強對地方財政部門內控工作的指導,及時總結和推廣各級財政部門內控建設經驗。
部黨組成員、副部長、內控委副主任朱忠明同志主持會議。中央紀委國家監(jiān)委駐財政部紀檢監(jiān)察組組長、部黨組成員楊國中同志,部黨組成員、部長助理歐文漢同志出席會議。部內控委委員,駐部紀檢監(jiān)察組有關負責同志,部機關各司局、在京部屬單位、部歸口管理基金公司主要負責同志在財政部主會場參加(列席)會議;各地監(jiān)管局、京外部屬單位主要負責同志在各地分會場通過視頻列席會議。
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