財經(jīng)產(chǎn)經(jīng)
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上半年吉林省財政收支情況
2023/8/23 10:11:18 來源:中國企業(yè)新聞網(wǎng)
導(dǎo)言:上半年,全省一般公共預(yù)算收入535.8億元,同比增加156.5億元,增長41.2%。
一、全省一般公共預(yù)算收支情況
(一)一般公共預(yù)算收入情況
上半年,全省一般公共預(yù)算收入535.8億元,同比增加156.5億元,增長41.2%。財政收入增速較高,除經(jīng)濟恢復(fù)性增長帶動外,主要是去年4月國家開始實施大規(guī)模增值稅留抵退稅政策,集中退稅較多,今年相關(guān)退稅恢復(fù)常態(tài),上半年同比少退79.3億元等因素影響。分類別看,稅收收入361.7億元,同比增加107.4億元,增長42.2%;非稅收入174.1億元,同比增加49.1億元,增長39.2%。分級次看,省級收入56.2億元,同比增加42.9億元,增長3.2倍,主要是上年同期留抵退稅相對集中于省級,導(dǎo)致基數(shù)較低;市縣級收入479.6億元,同比增加113.6億元,增長31%。
全省一般公共預(yù)算收入主要項目完成情況:
1.增值稅155億元,同比增加92.5億元,增長1.5倍,收入增速較高,主要是政策性影響,剔除留抵退稅因素后,同口徑增長8.1%。
2.企業(yè)所得稅63.6億元,同比減少0.1億元,下降0.2%,與上年同期基本持平。
3.個人所得稅17.9億元,同比增加3.1億元,增長20.7%,主要是上年同期受疫情影響,基數(shù)較低。
4.契稅23.8億元,同比增加7.9億元,增長50.1%,主要是中心城市土地房產(chǎn)交易活躍度有所提升。
5.專項收入31.4億元,同比減少2.8億元,下降8.3%,主要是廣告收入減少的影響。
6.行政事業(yè)性收費收入29.8億元,同比增加3.6億元,增長13.8%,主要是年初城市道路占用挖掘修復(fù)費等一次性收入繳庫的拉動。
7.國有資源(資產(chǎn))有償使用收入67.8億元,同比增加33.2億元,增長95.9%,主要是各地多渠道盤活閑置資產(chǎn)的拉動。
8.政府住房基金收入17.8億元,同比增加9.1億元,增長1倍,主要是上年同期受疫情封控影響,相關(guān)收入延后繳庫,導(dǎo)致上下年收入錯月。
(二)一般公共預(yù)算支出情況
上半年,全省一般公共預(yù)算支出1934.1億元,同比增加212.2億元,增長12.3%。分級次看,省級支出459.1億元,同比增加71億元,增長18.3%;市縣級支出1475億元,同比增加141.2億元,增長10.6%。分科目看,教育、社會保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、住房保障等重點和民生支出增速高于全省平均水平。
全省一般公共預(yù)算支出主要項目完成情況:
1.教育支出242.6億元,同比增加40.8億元,增長20.2%,除上年疫情導(dǎo)致基數(shù)較低外,主要是今年我省通過優(yōu)化預(yù)算安排,切實提高直達資金使用效益,相關(guān)支出進度加快。
2.科學(xué)技術(shù)支出14.1億元,同比增加7.5億元,增長1.1倍,主要是支持技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)、重點研發(fā)計劃等增加的支出。
3.社會保障和就業(yè)支出424.7億元,同比增加57.9億元,增長15.8%,主要是繳納基本養(yǎng)老保險保費,補助基本養(yǎng)老保險基金等增加的支出。
4.衛(wèi)生健康支出160.6億元,同比減少13.2億元,下降7.6%,主要是上年同期支持疫情防控支出較多,基數(shù)較高。
5.節(jié)能環(huán)保支出57.2億元,同比增加8.7億元,增長17.9%,主要是支持污染防治、自然生態(tài)保護等增加的支出。
6.農(nóng)林水支出277.3億元,同比增加62.1億元,增長28.9%,主要是支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、補貼農(nóng)業(yè)保險保費等增加的支出。
7.交通運輸支出90.2億元,同比減少8.4億元,下降8.5%,主要是上年同期公路建設(shè)和養(yǎng)護支出較多,基數(shù)較高。
8.住房保障支出65.3億元,同比增加9.3億元,增長16.7%,主要是支持老舊小區(qū)改造等增加的支出。
二、全省政府性基金預(yù)算收支情況
上半年,全省政府性基金預(yù)算收入148.1億元,同比增加29.9億元,增長25.3%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入116.7億元,同比增加20.9億元,增長21.8%。全省政府性基金預(yù)算支出262.9億元,同比減少49.3億元,下降15.8%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出124.5億元,同比增加46.3億元,增長59.1%;其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出78億元,同比減少106.2億元,下降57.7%。
下一步,全省各級財政部門要進一步強化財政收支管理。一是切實強化分析研判。持續(xù)發(fā)揮好財稅聯(lián)合會商機制的作用,加強對重點行業(yè)的跟蹤調(diào)度,加大對企業(yè)的調(diào)研走訪力度,及時掌握第一手資料,科學(xué)研判經(jīng)濟財政運行走勢。二是切實強化收入征管。進一步嚴肅財經(jīng)紀律,在堅決落實減稅降費政策的基礎(chǔ)上,依法依規(guī)應(yīng)收盡收。三是切實加快支出進度。加快各類轉(zhuǎn)移支付分解下達速度,提高債券資金使用效益,高效統(tǒng)籌財政資源,更好更快發(fā)揮出財政資金穩(wěn)增長、促發(fā)展、強信心的積極作用。
來源:吉林省財政廳
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